我這個月要建內(nèi)賬,之前代帳公司應(yīng)交稅費(fèi)有留底,科目余額是負(fù)數(shù),然后代帳公司有很多發(fā)票沒有認(rèn)證沒掛沒掛應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在建內(nèi)賬我要把所有的發(fā)票全做進(jìn)去,而稅費(fèi)內(nèi)賬不需要核算,我現(xiàn)在期初建賬要做出來期初數(shù),應(yīng)付賬款我要把他沒做進(jìn)去加進(jìn)去,可是應(yīng)交稅費(fèi)這個科目我怎么處理呢?
曙光
于2017-02-14 10:04 發(fā)布 ??1800次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-02-14 10:08
我轉(zhuǎn)不過來,原諒經(jīng)驗不足
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掛個其他應(yīng)收款--稅款吧
2017-02-14 10:07:00

老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17

比如采購商品的分錄
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:銀行存款等
不影響的,因為到時認(rèn)證后,會再做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019-01-09 14:48:46

這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56

因為存在無票收入和暫估入庫的情況,所以應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的確認(rèn)依據(jù)不一定是發(fā)票,所以沒有勾稽關(guān)系。
2017-08-14 17:27:42
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曙光 追問
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