
期末暫估的庫存,已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,月初要怎么紅沖?
答: 你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、紅沖暫估庫存數(shù)、紅沖銷售成本暫估數(shù)的憑證分別要附件嗎?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷售,你可以把你的出庫單附上,紅沖就不需要了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
鄒老師當(dāng)月有沖紅發(fā)票,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按正數(shù)發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,還是按減去沖紅發(fā)票后的成本來結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本呢
答: 您好!您分2步走,1,沖紅是增加本期庫存商品。2,減少本月正數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的庫存商品。





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斌斌 追問
2021-12-06 14:43
鄒老師 解答
2021-12-06 14:43
斌斌 追問
2021-12-06 14:46
鄒老師 解答
2021-12-06 14:47