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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-13 21:22

但是填增值稅申報(bào)表時(shí) 免稅銷售額是含稅的呀

若相守、卟離 追問(wèn)

2017-02-13 21:25

會(huì)計(jì)分錄可以這樣不 借 現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

若相守、卟離 追問(wèn)

2017-02-13 21:27

開(kāi)票怎么開(kāi)呀 要把6%稅率開(kāi)出來(lái)不

若相守、卟離 追問(wèn)

2017-02-13 21:37

因?yàn)樯陥?bào)表中 免稅的一欄 只有銷售額可以填數(shù)據(jù)  銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額劃了一橫線 不能填數(shù)據(jù)

若相守、卟離 追問(wèn)

2017-02-13 21:53

如果開(kāi)發(fā)票的話 怎么開(kāi)呀 6%的稅率要開(kāi)出來(lái)粗

方老師 解答

2017-02-13 21:14

借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸營(yíng)業(yè)外收入

方老師 解答

2017-02-13 21:28

為啥按含稅的銷售額填呢

方老師 解答

2017-02-13 21:38

那應(yīng)該扣掉稅額填寫銷售額呀。

方老師 解答

2017-02-13 21:57

6%,你是一般納稅人嗎,小規(guī)模收入3萬(wàn)以下免征增值稅,那樣你的稅率應(yīng)該是3%呀。

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借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2017-02-13 21:14:27
你好! 進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,含稅記入成本費(fèi)用
2020-05-16 14:02:44
你好是的 需要加上的
2020-10-06 20:18:46
你好,需要繳納增值稅的。
2023-03-07 11:18:28
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-05-15 19:03:14
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