
您好,以前年度暫估成本入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款~其他, 現(xiàn)在暫估成本沒有發(fā)票,請問要怎么調(diào)整
答: 你現(xiàn)在沒發(fā)票就不要調(diào)賬,等有發(fā)票了再把以前的那筆沖掉,再做筆正數(shù)就行了。
以前年度記賬,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款 這一筆是多記的,今年需要如何調(diào)整
答: 你好; 借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整;? 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有些企業(yè)為了減少利潤 通過費(fèi)用來減少 比如借方 主營業(yè)務(wù)成本 或者是相關(guān)費(fèi)用 貸方走的預(yù)計負(fù)債 在收到發(fā)票的時候沖預(yù)計負(fù)債 這樣做跨年的話調(diào)整以前年度損益科目 是不是很復(fù)雜或者說 這樣做的話 收到發(fā)票的時候 借方預(yù)計負(fù)債 貸方應(yīng)付賬款 應(yīng)付賬款也不能掛太多吧
答: 預(yù)計負(fù)債,跨年了收不到發(fā)票,也是不能做費(fèi)用處理,屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項
2016年記借方主營業(yè)務(wù)成本80000元,2019年付款時發(fā)現(xiàn)應(yīng)按合同值70000元付款。怎么做以前年度損益?謝謝
跨年暫估入賬的材料,暫估時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本??缒晔盏綍汗赖倪@筆發(fā)票時,用以前年度損益科目調(diào)整嗎?
老師,我們沒有以前年度損益科目,我去年成年結(jié)轉(zhuǎn)多了,調(diào)整的話,是不是借:本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本
如果上年暫估了主營業(yè)務(wù)成本 涉及到跨年的紅沖 我借方是用主營業(yè)務(wù)成本呢還是以前年度虧損呢










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