老師,請問下,殘疾人保障金上年在職職工人數(shù),是根據(jù) 問
同學,你好 所有在職職工人數(shù) 答
老師,您好,請問下,關于匯算清繳所得稅申報表,先填寫 問
同學你好 你們是小微企業(yè)嗎 答
付款的那 些到底是記應付賬款,還是費用還是成本 問
若是供應商 掛應付賬款 答
老師,這個月收到縣人才綜合服務中心,轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn) 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 不用繳增值稅 答
老師好!請問下當月的印花稅是怎么算出來的?如果只 問
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計. 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅 答

請問之前幫離職了的員工補繳7-9月社保費基數(shù)調(diào)整了的社保費,現(xiàn)收到他補繳金額(含公司和個人部分)的現(xiàn)金,應該如何做帳?之前扣費的時候計入了忘記了他要自己出單位和個人的,分開計入了社保費個人和社保費單位里面。
答: 沖減管理費用--保險費,借:管理費用--社保費(負值)借:現(xiàn)金
公司代私人交社保費,當時收到交來的現(xiàn)金我入到預收帳款了,我要調(diào)整這個帳嗎
答: 您好!這樣的外帳不建議入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!殘保金當時會計科目入 計提:借 管理費用-社保,貸 應付職工薪酬-社保,支付:借 應付職工薪酬-社保,貸銀行 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,需要調(diào)整到 管理費用-殘保金 這調(diào)整分錄如何做呢?
答: 你好 借 管理費用-殘保金 借 管理費用-社保 負數(shù)


努力型咸魚 追問
2017-02-13 15:57
袁老師 解答
2017-02-13 15:17
袁老師 解答
2017-02-13 15:42
袁老師 解答
2017-02-13 16:15