
我單位是建筑企業(yè),采用簡(jiǎn)易征收方式,現(xiàn)在有銷(xiāo)售收入500萬(wàn),勞務(wù)分包給個(gè)人,本月需支付分包款150萬(wàn)。那么我方這個(gè)月是不是可以用差額計(jì)稅辦法,給開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)票。應(yīng)交增值稅=(500萬(wàn)-150萬(wàn))x3%=10.50萬(wàn)這樣處理對(duì)嗎?
答: 可以的
建筑企業(yè)公司,開(kāi)出勞務(wù)票3個(gè)點(diǎn)的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額只能記入科目:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收稅金嗎?
答: 這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè),下面,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅。我開(kāi)出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡(jiǎn)易計(jì)稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
答: 你好,開(kāi)具發(fā)票的收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 預(yù)交 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款


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2017-02-13 11:51
袁老師 解答
2017-02-13 11:45
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2017-02-13 11:50
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2017-02-13 11:53