甲公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷售A產(chǎn)品一批,銷售收入5000000元,增值稅稅率13%,開出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本為1000000元 (2)采用支票結(jié)算方式銷售原材料一批,價(jià)款100000(不含增值稅),實(shí)際成本60000元,適用的增值為13%,以開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存入銀行 (3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入10000,款項(xiàng)已存入銀行,開具的增值稅專用發(fā)票注明增值稅為6000元元,同時(shí)以現(xiàn)金支付該項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán)的咨詢費(fèi)1500元
俊逸的果汁
于2021-12-03 15:32 發(fā)布 ??2039次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-03 15:35
同學(xué)你好
1;
借,應(yīng)收票據(jù)5650000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)650000
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000000
貸,庫存商品1000000
2;
借,銀行存款113000
貸,其他業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000
3;
借,銀行存款106000
貸,其他業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6000
借,其他業(yè)務(wù)成本1500
貸,庫存現(xiàn)金1500
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同學(xué)你好
1;
借,應(yīng)收票據(jù)5650000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)650000
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000000
貸,庫存商品1000000
2;
借,銀行存款113000
貸,其他業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)13000
3;
借,銀行存款106000
貸,其他業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)6000
借,其他業(yè)務(wù)成本1500
貸,庫存現(xiàn)金1500
2021-12-03 15:35:25

你好,如果是一般納稅人銷售原材料,增值稅稅率是13%
2019-10-25 17:12:10

借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06

你好,你的理解是正確的
2021-06-13 09:01:41

你好,就是銷售發(fā)票,送貨單,出庫單等
2016-10-05 11:11:27
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