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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-13 09:44

是我們開給對方的發(fā)票

嫚嫚 追問

2017-02-13 09:47

就做一筆這樣的分錄就可以了嗎 不用做 借 庫存商品 貸:主營業(yè)務成本嗎

袁老師 解答

2017-02-13 09:06

紅沖,借:庫存商品(負值),應交稅費--應交增值稅(進項稅額)(負值)貸:應付賬款(負值)

袁老師 解答

2017-02-13 09:45

借:應收賬款(負值),貸:主營業(yè)務收入(負值)應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(負值)

袁老師 解答

2017-02-13 09:48

需要對應結轉

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相關問題討論
你好 需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
負數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項稅,正確發(fā)票確認收入及銷項稅
2021-04-07 17:31:31
借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2020-03-23 15:30:21
你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2019-07-23 17:45:18
你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2019-06-11 10:41:00
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