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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-02 16:48

你好,你看下進項轉(zhuǎn)出的金額是你們開出去的附屬發(fā)票的嗎?

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 16:51

我們開了103萬負數(shù)發(fā)票  補開了90萬正數(shù)發(fā)票  進項稅額轉(zhuǎn)出跟我們沒關(guān)系吧   是購買方要做進項稅額轉(zhuǎn)出吧

郭老師 解答

2021-12-02 16:54

哦對的是的是這么理解的。

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 16:57

那報稅系統(tǒng)提示有進項稅額轉(zhuǎn)出咋回事

郭老師 解答

2021-12-02 17:01

看一下這個進項轉(zhuǎn)出的金額,是不是你自己開出去的負數(shù)發(fā)票。

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 17:02

稅款所屬期為2021年11月的增值稅存在1項進項稅額轉(zhuǎn)出填報風(fēng)險,容易給企業(yè)帶來涉稅風(fēng)險,請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤!


不得抵扣的簡易征收項目進項稅額未轉(zhuǎn)出
1.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第5欄第1列“(二)按簡易辦法計稅銷售額_一般項目_本月數(shù)”為:【241,841.85】元;
2.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第5欄第3列“(二)按簡易辦法計稅銷售額_即征即退項目_本月數(shù)”為:【0】元;
3.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第12欄第2列“一般項目_進項稅額_本年累計數(shù)”為:【309,530.06】元; 第12欄第4列“即退項目_進項稅額_本年累計數(shù)”為:【0】元;
4.《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》第17欄“簡易計稅方法征稅項目用”稅額列未填報或為0元;
5.本期有按照簡易辦法計稅的項目收入,但未填報對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出額;容易給企業(yè)帶來較大的涉稅風(fēng)險。請核實是否有用于免稅項目的進項稅額未做轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-12-02 17:04

沒有提示你的進項需要轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-12-02 17:05

如果你們單位有開簡易計稅的發(fā)票,對應(yīng)的進項抵扣嗎?

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 17:07

這個月給購買方開了含稅384240元的簡易征收的發(fā)票,沒有對應(yīng)的進項稅  這個月我就沒勾選,就出來的上面那些提示

郭老師 解答

2021-12-02 17:10

你看下你忽略了這個提示能申報吧。

不一樣的煙火 追問

2021-12-02 17:10

好的 老師   謝謝!

郭老師 解答

2021-12-02 17:11

不用客氣工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話可以的。
2023-08-08 16:43:06
您好,對的,是這個意思的,轉(zhuǎn)出
2023-05-19 09:59:03
你好,做的進項轉(zhuǎn)出 進項轉(zhuǎn)出里面和你增值稅附表二的進項轉(zhuǎn)出,這個發(fā)生額一致。
2021-08-13 14:32:32
最好是和已認證的抵扣聯(lián)裝訂在一塊 你需要做進項轉(zhuǎn)出。
2021-07-18 10:27:06
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 沒有發(fā)票開了紅字信息表就得轉(zhuǎn)出。
2021-05-11 13:36:53
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