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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-12-02 15:51

當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=0
月末留抵稅額是1000-100+50

任嬌嬌 追問

2021-12-02 15:58

如果是2021年的12月份,留抵稅額也是這么算么?就是說如果12月的銷項稅額(假設(shè)是40元)比加計抵減的金額(假設(shè)是100元)小,那么最多只能抵減40元,多的60元就作廢了,因為政策的截止時間是12月。如果前面月份有留抵200元,當(dāng)月有銷項100元,加計抵減80元。那么當(dāng)月的留抵=200-100+80=180元。對么?

小云老師 解答

2021-12-02 15:58

是的,也是一樣的算法

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相關(guān)問題討論
當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=0 月末留抵稅額是1000-100%2B50
2021-12-02 15:51:36
你好,扣除留底以后是銷項大還是進(jìn)項大?
2021-09-06 16:55:59
同學(xué)你好!這個是沒有時間限制的哦
2021-09-05 21:00:35
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須進(jìn)行在附表二填列,可以留在主表上進(jìn)行后期抵扣,必須當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月申報
2018-05-08 16:38:55
您好,這里的 進(jìn)項構(gòu)成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項稅額的比重。
2020-06-16 16:15:11
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