
如果上月留底稅額=1000元,當(dāng)月的銷項稅額=100元,當(dāng)月的進(jìn)項稅額=0元,當(dāng)月第一次計算全年的加計抵減金額=50元。當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少錢?月末留抵稅額是多少錢?
答: 當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=0 月末留抵稅額是1000-100%2B50
老師 你好 本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額但上月有留底稅額 (本月也不用交稅繼續(xù)有留抵稅額)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
答: 你好,扣除留底以后是銷項大還是進(jìn)項大?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前我們公司有一些留抵稅額,然后4月份我又認(rèn)證了進(jìn)項稅額,4月份的銷項稅額用之前的留底稅額就可以抵扣掉。我查了下好像是如果當(dāng)月認(rèn)證的如果不抵扣就作廢了。是這樣嗎?
答: 當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須進(jìn)行在附表二填列,可以留在主表上進(jìn)行后期抵扣,必須當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月申報


任嬌嬌 追問
2021-12-02 15:58
小云老師 解答
2021-12-02 15:58