
老師您好!以前年度申報(bào)表上銷售額填的100萬,是免稅申報(bào),現(xiàn)在重新更正申報(bào)表銷售額是884955.75元,稅金是115044.25元,怎么做會計(jì)分錄。
答: 借以前年度損益調(diào)整100 貸以前年度損益調(diào)整884955.75 應(yīng)交稅費(fèi)115044.25
老師好,比如2019年彌補(bǔ)18年以前年度虧損不用做會計(jì)分錄,那2019年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上不用體現(xiàn)彌補(bǔ)以前虧損的金額對嗎
答: 您好 2019年彌補(bǔ)18年以前年度虧損不用做會計(jì)分錄 2019年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上未分配利潤是彌補(bǔ)虧損后的金額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度銷售價(jià)格需要調(diào)高的會計(jì)分錄怎么做?涉及銷項(xiàng)稅嗎?
答: 你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


雨佳 追問
2021-12-02 16:12
雨佳 追問
2021-12-02 16:12
小云老師 解答
2021-12-02 16:20
雨佳 追問
2021-12-02 16:24
小云老師 解答
2021-12-02 16:44
雨佳 追問
2021-12-02 16:47
小云老師 解答
2021-12-02 16:59