
老師,您好!稅控盤維護(hù)費(fèi)280是股東通過(guò)私人賬戶付的,要報(bào)銷出來(lái)!利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么提現(xiàn)
答: 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款280 管理費(fèi)用在利潤(rùn)表本期 其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表280 未分配利潤(rùn)-280
老師,我上月留底稅金是一64163.79,這月銷項(xiàng)是50656.34。金稅盤維護(hù)費(fèi)280,請(qǐng)問(wèn)本月資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是多少?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)=0,銷項(xiàng)都可以抵減。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值稅減免稅額申報(bào)遺漏(稅盤的維護(hù)費(fèi)),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)。怎么處理?
答: 你好,同學(xué)。 申報(bào)為負(fù)數(shù),也就是多交了 你下月申報(bào)時(shí)補(bǔ)上來(lái)就可以了










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