老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

公司庫存商品用于促銷,是借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;還是借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
答: 按第二個分錄進(jìn)行賬務(wù)處理。屬于視同銷售行為。
隨貨贈送的商品,贈品沒有開在發(fā)票上怎么入賬?借:銷售費(fèi)用貸:庫存商品-贈品 銷項(xiàng)稅 還是借:銷售費(fèi)用 貸收入-贈品 銷項(xiàng)稅 借:成本-贈品 貸:庫存商品
答: 你好,按這個借:銷售費(fèi)用貸:庫存商品-贈品 銷項(xiàng)稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代理酒的不需要吧,直接結(jié)轉(zhuǎn)主營成本就可以了吧?超市贈送的我按視同銷售做了,借銷售費(fèi)用貸主營收入銷項(xiàng)稅借主營成本貸,庫存商品,可以不
答: 你好,給員工的需要按視同銷售處理的


珍重 追問
2017-02-11 11:20
珍重 追問
2017-02-11 11:54
笑笑老師 解答
2017-02-11 11:15
笑笑老師 解答
2017-02-11 11:32
笑笑老師 解答
2017-02-11 11:57