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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-01 14:07

同學你好
沖減了就可以了

.??.lucky star.? 追問

2021-12-01 14:15

感謝老師!請問是這樣做嗎?
1.借:銀行存款 -5000
        貸:其他應付款 -5000
2.借:銀行存款 5000
       貸:應收賬款 5000

樸老師 解答

2021-12-01 14:18

不對
得先把計入貸方其他應付款的紅沖了

.??.lucky star.? 追問

2021-12-01 14:26

老師,第一筆分錄,這樣沖可以嗎? 能告訴我一下嗎?非常感謝您

樸老師 解答

2021-12-01 14:32

同學你好
負數(shù)的話可以

.??.lucky star.? 追問

2021-12-01 15:21

好的,感謝老師指導

樸老師 解答

2021-12-01 15:23

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 沖減了就可以了
2021-12-01 14:07:25
這個是要單獨核算的。借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應付款--訂金 支付法人的墊款,可以再做 借:其他應付款--法人 貸:庫存現(xiàn)金等
2018-10-29 17:29:00
三方簽訂抹賬協(xié)議,通過往來抵消沖賬吧
2017-02-20 09:52:48
你好!記入應付賬款科目
2022-03-26 13:30:02
您好,企業(yè)有錢就還,沒有錢就掛著,或者老板的實收資本沒有到位,可以轉到實收資本
2020-07-02 13:45:15
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