
老師你好!8月份發(fā)生的一筆業(yè)務,客戶付貨款轉入了老板微信,然后老板再將此筆貨款轉回公司賬戶,會計誤入了貸方其他應付款了,在10月份才發(fā)現(xiàn)是客戶貨款,現(xiàn)在應該怎么改正過來,望老師指教,謝謝!
答: 同學你好 沖減了就可以了
老是,可不可以把定金不做收入直接用來沖減之前的其他應付款-法人嗎?新公司賬戶里沒錢開銷都是老板自己的錢付的
答: 這個是要單獨核算的。借:庫存現(xiàn)金等 貸:其他應付款--訂金 支付法人的墊款,可以再做 借:其他應付款--法人 貸:庫存現(xiàn)金等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司付采購物料款,是公司賬戶轉給個人的款項,是應該做應付款還是其他應付款呢?老師
答: 你好!記入應付賬款科目


.??.lucky star.? 追問
2021-12-01 14:15
樸老師 解答
2021-12-01 14:18
.??.lucky star.? 追問
2021-12-01 14:26
樸老師 解答
2021-12-01 14:32
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2021-12-01 15:21
樸老師 解答
2021-12-01 15:23