
老師?我就做了一筆差額成本結(jié)轉(zhuǎn),把去年的入庫單和今年的發(fā)票作為了附件,多估的實際金額是1300百多,而賬面庫存是相差1500多,為了保持和成本表庫存一樣,我現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)了,到時匯算時把那多點的調(diào)減,因為那一百多的差額我實在是找不出來了,這樣處理,可以嗎?老師
答: 你好,可以的,金額也不大
上個月暫估并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月到了發(fā)票,我紅沖上個月暫估的庫存入庫以后,還要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖一下嗎?然后重新根據(jù)發(fā)票入庫,再結(jié)轉(zhuǎn)成本??
答: 你好,上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果購進50萬貨物入了庫存,那么50萬全部當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說開了多少發(fā)票出去就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢?
答: 開出多少發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本






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