
一個公司是賣金銀首飾 珠寶首飾的 公司不直接賣 他們在萬達有個柜臺 每個月賣了多少 扣過服務(wù)費 然后萬達那邊直接就把增值稅和消費稅給交了 然后這個公司拿到的錢就是扣過服務(wù)費,增值稅和消費稅以后的 根據(jù)這個錢這個公司給萬達開票 這個公司還需繳納消費稅嗎 為什么?
答: 您好,基本上搞明白了沒?
城建稅和教育費附加應(yīng)納稅額=實繳增值稅、消費稅和出口貨物、勞務(wù) 或 跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額*稅率拆分如下1.應(yīng)納稅額=(實繳增值稅、消費稅加出口貨貨物、勞務(wù))*稅率2.應(yīng)納稅額=(實繳增值稅、消費稅加跨境銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)增值稅免抵稅額)*稅率老師這個理解對嗎
答: 你好,1項目里出口也是免抵稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
海外服務(wù)費需要繳納增值稅嗎?
答: 不需要繳納增值稅。 根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于重新發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅服務(wù)增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 第六條:納稅人提供跨境服務(wù)免征增值稅的,應(yīng)單獨核算跨境服務(wù)的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。納稅人提供跨境服務(wù)免征增值稅的,應(yīng)單獨核算跨境服務(wù)的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。


笑笑老師 解答
2017-02-10 16:20
笑笑老師 解答
2017-02-10 22:52