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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-30 16:59

你好,這個你可以單獨(dú)做兩筆,9月份一筆,現(xiàn)在一筆,借:固定資產(chǎn)清理  貸 銀行存款

追問

2021-11-30 17:04

9月份的,已經(jīng)結(jié)賬了

小鎖老師 解答

2021-11-30 17:06

那就合并做吧,最好是寫一個情況說明

追問

2021-11-30 17:12

這樣對嗎

追問

2021-11-30 17:19

那一個是之前收的錢,如果做在這里的話,那個金額就對不上了呀,這個月只收了500,還有500是之前收的

小鎖老師 解答

2021-11-30 17:37

這個憑證的做賬我看是對的啊,你把固定資產(chǎn)清理賣的時候放在了營業(yè)外收入,其實(shí)現(xiàn)在正常是計(jì)入資產(chǎn)處置損益的,哪有500???

追問

2021-11-30 17:45

老師你看這樣對嗎

小鎖老師 解答

2021-11-30 17:47

這個從賬務(wù)處理上沒錯

追問

2021-11-30 17:55

好的,謝謝

小鎖老師 解答

2021-11-30 17:59

不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)順利

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你好,這個你可以單獨(dú)做兩筆,9月份一筆,現(xiàn)在一筆,借:固定資產(chǎn)清理 貸 銀行存款
2021-11-30 16:59:21
你好,是的
2017-04-13 15:03:02
1、把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時,借記“固定資產(chǎn)清理”、“累計(jì)折舊”,貸記“固定資產(chǎn)”。 2、實(shí)際處理時,借記“銀行存款”、貸記“固定資產(chǎn)清理”。 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時,如果獲得凈收益,借記“固定資產(chǎn)清理”,貸記“營業(yè)外收入”;如果是凈損失,借記“營業(yè)外支出”,貸記“固定資產(chǎn)清理”。
2022-04-07 14:34:53
你好,清理分錄是 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-06-11 12:47:54
不需要做。只有在出售時才轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。
2019-03-01 10:21:12
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