
老師好,金碟做賬,上個月已經(jīng)結(jié)賬,報表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預付賬款7萬。正確應該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應付款7萬,要怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以直接調(diào)整科目,把預付賬款調(diào)到其他應付款。
老師 我的往來賬過渡預付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預付賬款51000預付賬款34000 借:預付賬款51000 貸:銀行存款510007月結(jié)算,扣下保證金借:預付賬款34000貸:銀行存款29750 其他應付款4250這樣過渡的預付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質(zhì)保金。我怎么調(diào)整分錄,使預付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 您好,您因為是質(zhì)保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了


糖糖 Ami 追問
2021-11-30 15:06
江老師 解答
2021-11-30 15:07
糖糖 Ami 追問
2021-11-30 15:09
江老師 解答
2021-11-30 15:13