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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-30 08:21

你好,根據(jù)你的描述,是現(xiàn)在轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

陳小喵 追問

2021-11-30 08:21

那等發(fā)票來了的時候咋辦?分錄是什么

鄒老師 解答

2021-11-30 08:22

你好,把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄
紅沖
借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:在建工程
借:在建工程,貸:固定資產(chǎn)
根據(jù)發(fā)票
借:在建工程,貸:銀行存款等科目
借:固定資產(chǎn),貸:在建工程

陳小喵 追問

2021-11-30 08:29

老師,還在嘛

鄒老師 解答

2021-11-30 08:30

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

陳小喵 追問

2021-11-30 08:32

所以在發(fā)票未到時候是暫估轉(zhuǎn)固嘛?發(fā)票到了根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整是嗎

鄒老師 解答

2021-11-30 08:35

你好,是的,是這樣的

陳小喵 追問

2021-11-30 08:37

那實際工作中,可以等著發(fā)票來了再轉(zhuǎn)固嘛?完成了也拖著點不轉(zhuǎn)固呢

陳小喵 追問

2021-11-30 08:37

這樣的財務(wù)風(fēng)險有多大啊,老師

鄒老師 解答

2021-11-30 08:37

你好,應(yīng)當(dāng)先暫估計入固定資產(chǎn)核算才是的 

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你好,根據(jù)你的描述,是現(xiàn)在轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
2021-11-30 08:21:02
達到預(yù)定可以使用狀態(tài)就可以轉(zhuǎn)了,這個根據(jù)白條先做進去,后續(xù)取得發(fā)票沒有差額直接貼后面,有差額就按發(fā)票來,沖掉之前
2020-02-15 18:59:07
你好,應(yīng)該先入在建工程,等固定資產(chǎn)來了再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2020-01-11 10:21:28
你好,可以先計入在建工程,發(fā)票開齊全了轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算
2018-01-08 13:50:42
你好,這個金額太小在建工程-周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,
2020-01-07 16:12:02
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