APP下載
燕子°o_O
于2017-02-09 20:57 發(fā)布 ??1980次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-02-09 20:59
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
借:銷售費用 貸:其他應付款 這樣做分錄,每個月銷售費用要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是嗎?
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
給老板報本年利潤的話,如本年利潤是150000元,其他應付款50000元的話應如何報給老板啊
答: 你好,就是150000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初余額漏記了 現(xiàn)在要調(diào)整 是不是借其他應付款 貸本年利潤
答: 不知你的什么科目的期初余額漏記了?
你好,老師,我能在本年利潤里轉(zhuǎn)其他應付款嗎?做分錄:借:本年利潤,貸:其他應付款
討論
老師,其他應付款可以轉(zhuǎn)本年利潤嗎
我想問下老師其他應付款科目結(jié)轉(zhuǎn)損益是到本年利潤里邊嗎
請問本月發(fā)生了一筆支出一筆收入,都屬往來款計入其他應收款科目。這種情況下,月末不需結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了吧?
現(xiàn)在本年利潤里有800萬,其他應收1400萬,其他應付700萬,但是我賬戶里的錢一共20多萬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)