我公司銷(xiāo)售小麥貨款282924.6元,已開(kāi)專(zhuān)票,但是與對(duì) 問(wèn)
你好了,這個(gè)酒對(duì)方有沒(méi)有給你開(kāi)票? 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)是怎么繳納稅費(fèi)的???平時(shí)的款項(xiàng) 問(wèn)
你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營(yíng)者的卡里面。 答
受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問(wèn)
哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿(mǎn)足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊(cè)資本不超過(guò)1000萬(wàn)元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對(duì)其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過(guò)股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對(duì)其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答
老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問(wèn)
同學(xué)你好, 自己不能給自己背書(shū)的, 答
小規(guī)模申報(bào)是按3%來(lái)免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問(wèn)
小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答

老師,請(qǐng)問(wèn)一直未營(yíng)業(yè)的公司,準(zhǔn)備注銷(xiāo),先從哪步開(kāi)始
答: 同學(xué)你好,先注銷(xiāo)稅務(wù),再注銷(xiāo)工商, 稅務(wù):帶上公章,最近一期的會(huì)計(jì)報(bào)表(2019年末的和你去注銷(xiāo)當(dāng)月(或季)的),然后找自己的專(zhuān)管員,現(xiàn)在稅務(wù)有簡(jiǎn)易注銷(xiāo),只要經(jīng)營(yíng)期間是按時(shí)申報(bào)的(沒(méi)有經(jīng)營(yíng)也需要零申報(bào))一般沒(méi)有什么問(wèn)題,專(zhuān)管員同意后,就可以去大廳辦理手續(xù),給你一個(gè)稅務(wù)注銷(xiāo)的單子,稅務(wù)就完了
具體怎么做,公司才準(zhǔn)備注冊(cè)
答: 你好,是公司申請(qǐng)注冊(cè)的流程嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),剩余的存貨這塊怎么處理呀
答: 你好,按銷(xiāo)售處理,繳納增值稅,附加稅等




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稅控服務(wù)--江言 追問(wèn)
2017-02-09 22:20
笑笑老師 解答
2017-02-09 16:02
笑笑老師 解答
2017-02-09 17:39
笑笑老師 解答
2017-02-10 00:02