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于2021-11-26 17:16 發(fā)布 ??2319次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-11-26 17:18
您好,現(xiàn)在記上就可以了。
!!! 追問
2021-11-26 17:34
借:其他應(yīng)收賬款,貸方寫什么,是起初數(shù)據(jù)就漏填寫了,貨幣資金又沒問題
玲老師 解答
2021-11-26 17:35
您好。您好,您是用什么方式支付的?代發(fā)就寫什么?
2021-11-26 17:44
現(xiàn)金支付的,是2020公司借給員工錢,由于之前公司漏記一萬塊,前面基本沒賬就是建賬的起初數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收漏記了1萬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。
是要改建賬的起初數(shù)據(jù)嗎?
2021-11-26 17:50
這一筆業(yè)務(wù)都忘記了,你直接補(bǔ)一筆分錄就行。
2021-11-26 17:55
這樣我現(xiàn)金就有問題了嘛!實際的不會少
2021-11-26 18:04
那你原來期初現(xiàn)金,對嗎?
就是說你原來是用現(xiàn)金支付的。那你按支出后的現(xiàn)金錄入期初,那借方你錄入哪個里了?
2021-11-26 18:27
之前沒建賬,是老板自己在做,我是去清點建賬的時候她漏給我說這一筆了。
2021-11-26 18:29
你好 建賬時補(bǔ)上就可以了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
以前年度的其他應(yīng)收賬款漏記一筆怎么處理?
答: 您好,現(xiàn)在記上就可以了。
老師好:公司以前年度的應(yīng)付賬款370,錯誤入賬為其他應(yīng)收款370,導(dǎo)致資產(chǎn)虛增370該怎么處理?
答: 你好,那你直接把這個其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度其他應(yīng)收款漏記了,現(xiàn)在按照正常補(bǔ)記上嗎?
答: 你 好,可以的。
其他應(yīng)收款期初余額過大,是因為以前年度轉(zhuǎn)了款給一個股東,未來股東不償還,這個賬務(wù)上有什么辦法處理嗎?
討論
公司即將關(guān)閉,以前年度的無法支付的其他應(yīng)收款如何核銷
發(fā)現(xiàn)以前年度認(rèn)繳資本做到其他應(yīng)收款了,怎么調(diào)整?
你好,老師,以前年度其他應(yīng)收款-社保少入賬,與工薪表扣的不一致,怎么調(diào)賬
調(diào)整以前年度的應(yīng)付賬款與其他應(yīng)收賬款可以嗎?有什么要求嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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2021-11-26 17:34
玲老師 解答
2021-11-26 17:35
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2021-11-26 17:44
!!! 追問
2021-11-26 17:44
玲老師 解答
2021-11-26 17:50
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2021-11-26 17:55
玲老師 解答
2021-11-26 18:04
玲老師 解答
2021-11-26 18:04
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2021-11-26 18:27
玲老師 解答
2021-11-26 18:29