
老師 認(rèn)證費(fèi)上個(gè)月發(fā)票沒有回來。 會(huì)計(jì)做的賬:借: 應(yīng)付賬款 貸: 銀行存款 這個(gè)月發(fā)票回來了:怎么作賬?我們是小規(guī)模 這樣做借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎??? 不對(duì),麻煩您給更改一下
答: 你好,對(duì)的是的,可以這么做。
老師,小規(guī)模公司,21年10月入庫大桶水及礦泉水2440元,本月直接領(lǐng)用出庫,發(fā)票未開,22年2月份開具普票2440并付款,我21年直接做:借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)2440 貸:應(yīng)付賬款2440 22年做借應(yīng)付賬款2440貸銀行存款2440這樣做對(duì)不對(duì)。
答: 您好!可以的。沒問題
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付第一季度的服務(wù)費(fèi),但是一直沒有付,在2023年4月份才付,那現(xiàn)在第一季度是做借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100000 貸:100000?暫估費(fèi)用?后期等收到發(fā)票了就做借:應(yīng)付賬款 100000 貸:銀行存款100000?
答: 第一季度時(shí)(假設(shè)為1-3月) 會(huì)計(jì)分錄可以是: 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元 2023年4月份支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元 貸:銀行存款 100,000元


林. 追問
2021-11-26 14:42
郭老師 解答
2021-11-26 14:44
郭老師 解答
2021-11-26 14:44