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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-11-26 10:13

您好,同一個(gè)企業(yè)的往來可以對(duì)沖。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-11-26 10:14

這樣不是兩邊都不用開發(fā)票了,不是偷稅了嗎?

玲老師 解答

2021-11-26 10:17

。你好,只是往來對(duì)沖。。正常確認(rèn)收入是不影響的。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-11-26 10:20

對(duì)沖完的余額1萬,其中一方開票一萬不就可以了嗎?

玲老師 解答

2021-11-26 10:23

您好,這是不可以的,按正常銷售額開票。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-11-26 10:26

對(duì)沖完預(yù)收余額1萬,預(yù)付賬款余額為0,對(duì)方給我開票金額2萬,預(yù)付款余額為0怎么沖減對(duì)方給我開的票呢?

玲老師 解答

2021-11-26 10:31

實(shí)際銷售多少按實(shí)際銷售多少按多少開發(fā)票,按合同開發(fā)票有疑問嗎?

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-11-26 10:34

我說的意思是互沖完了,沒余額了,怎么做賬???是不是不能互沖啊?

玲老師 解答

2021-11-26 10:36

兩個(gè)單位。往來科目可以對(duì)沖。充完也可以沒有余額。

玲老師 解答

2021-11-26 12:56

先正常確認(rèn)收入掛往來,后面是往來對(duì)沖。往來對(duì)沖之后往來。往來對(duì)沖之后。往來科目可以沒有余額

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相關(guān)問題討論
您好,同一個(gè)企業(yè)的往來可以對(duì)沖。
2021-11-26 10:13:07
預(yù)收預(yù)付報(bào)表 年初和期末數(shù)一樣 ,說明本年沒有發(fā)生預(yù)收預(yù)付
2020-03-04 11:22:58
預(yù)收預(yù)付不屬于收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)的范疇
2019-01-18 17:01:52
你好 這個(gè)看具體是發(fā)生了業(yè)務(wù) 是不是以前有同一個(gè)企業(yè)有掛賬 還是什么原因
2019-08-05 17:10:58
你好,可以直接抵消的
2019-07-16 17:34:45
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