
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅正數(shù)就可以
請問一下,申報(bào)季度增值稅時(shí),季度入不到3000元,系統(tǒng)提示小微企業(yè)符合免稅政策,本季度不用交稅,這樣我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)的金額怎么處理?是到年底一并處理嗎?收入不到30000元
答: 借:應(yīng)交稅金 貸:營業(yè)外收入--財(cái)政補(bǔ)貼--稅收減免
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè)免交的增值稅,后期要報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)應(yīng)該怎么操作
答: 您好 請問是小規(guī)模納稅人季度銷售額不到30萬免增值稅么
小規(guī)模納稅人之前按月計(jì)提的應(yīng)交增值稅,季度申報(bào)的時(shí)候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
請問小微企業(yè)取得應(yīng)稅收入時(shí)“貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”;申報(bào)時(shí)享減免時(shí)又該如何做分錄?
小微企業(yè)可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
老師 小微企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄對嗎?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅

