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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-08 17:21

您好,這樣處理還是可以操作的。

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相關問題討論
您好,這樣處理還是可以操作的。
2017-02-08 17:21:39
同學你好 按照應發(fā)金額計提 2.發(fā)工資的時候扣 借應付職工薪酬 貸其他應收款 3.還是掛其他應收款借方
2023-04-26 09:18:09
你好這個不做應收賬款,你這個是銷售給員工嗎,還是啥?
2021-06-04 12:52:41
扣減的是稅后工資,其他的該怎么做,還是怎么做,只是發(fā)放工資是的分錄變成了借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款
2018-07-27 15:33:48
你好,學員 借管理費用18000 應付職工薪酬2000 貸其他應收款20000
2022-02-26 22:42:32
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