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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-08 15:57

那做其他應付款是不是會合適些。

鄒老師 解答

2017-02-08 15:54

你好,退票收入是需要有相應的負數(shù)發(fā)票的

鄒老師 解答

2017-02-08 16:08

你好,外賬如果沒有負數(shù)發(fā)票,你可以掛賬其他應付款核算

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借:銀行存款 92000 借:應收賬款 8000 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2020-06-12 10:15:49
你好,按往來款掛賬的 借;銀行存款 貸;其他應付款
2018-04-03 11:06:57
借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入 你好,可以做這個分錄
2018-04-03 17:33:27
你好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
2020-06-29 09:23:31
借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
2016-10-14 14:48:14
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