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一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
你好 我本月銷售貨物 銷項稅額為10000,購進貨物,進項稅額為8000 。 本月月末計提增值稅 增值稅稅額怎么計算?就是銷項稅-進項稅吧
今天是申報期最后一天了,我在發(fā)票確認平臺上認證了一份進項發(fā)票,然后直接去申報增值稅,可是顯示本月進項稅額為0,難道系統(tǒng)有時間差嗎?多久才會同步?因為是最后一天,比較著急。

