請問老師,我們目前有4個主體公司,近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理:聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備,記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息,三方簽字確認(rèn);核對賬務(wù),確保賬實(shí)一致,補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置: 可用設(shè)備:按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再沖往來 / 資本公積,接收方按原值 %2B 對方折舊入賬;同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售,留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備:先出鑒定報(bào)告,清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”,處置殘值繳稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益;損失憑報(bào)告稅前扣除,區(qū)分正常 / 非正常損失(后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 后期收尾:歸檔全套資料,注銷前核查稅務(wù),接收方建臺賬跟蹤使用。 答
只需一步,掃碼領(lǐng)取免費(fèi)兌換碼,解鎖會計(jì)章節(jié)題庫 問
是的,之前沒有 , 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
請問老師,我們公司請的兼職法務(wù),簽的合同是跟她所 問
同學(xué),你好 兼職法務(wù),單獨(dú)請款,不入資表里。 答
老師,我想問下,一個人的名下,有一個個體戶,個體戶是 問
你好,這個 是分開的.2個收入分開核算,分開匯算 答

再匯總總賬的時候,比如現(xiàn)金科目總賬每個月下面都寫本月合計(jì),匯12月份的時候,在下面本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
答: 您好,這樣處理是正確的。
什么科目月底用結(jié)出“本月合計(jì)”或者“本年累計(jì)”?
答: 你好,收入支出類科目都需要,比如主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,管理費(fèi)用等等
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
都什么科目需要本月合計(jì),本年累計(jì)?
答: 需要本月合計(jì)、本年累2113計(jì)的: (1)現(xiàn)金5261、銀行存款日記賬4102平時只需結(jié)1653計(jì)本月發(fā)生額合計(jì)數(shù),12月末既需結(jié)計(jì)本月發(fā)生額合計(jì)數(shù)也要結(jié)計(jì)本年發(fā)生額合計(jì)數(shù)。 (2)收入、支出、費(fèi)用類等明細(xì)賬戶既要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額合計(jì)數(shù),又要結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額合計(jì)數(shù)(每年的第一個月末,不需結(jié)計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額合計(jì)數(shù),第一個月只有一筆業(yè)務(wù)的既不需結(jié)計(jì)本月合計(jì)數(shù),也不需結(jié)計(jì)本年合計(jì)數(shù))。 (3)總賬賬戶和其余的明細(xì)賬戶,平時只需結(jié)出月末余額,月末結(jié)賬時,在本月最后一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄之下劃一條紅色單線,不需結(jié)計(jì)本月發(fā)生額和本年累計(jì)發(fā)生額合計(jì)數(shù)。


晴天九宮格 追問
2017-02-08 15:01
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2017-02-08 14:53
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2017-02-08 14:57
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2017-02-08 15:03