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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2021-11-24 16:54

同學(xué)你好
是預(yù)收款?

小青 追問(wèn)

2021-11-24 17:44

就是客戶(hù)補(bǔ)貼給我們的,不用開(kāi)票

樸老師 解答

2021-11-24 18:04

計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就行了

小青 追問(wèn)

2021-11-24 22:33

借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入嗎?不用做貸方銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?

樸老師 解答

2021-11-25 06:27

有增值稅肯定要做的

小青 追問(wèn)

2021-11-25 09:22

但是不用開(kāi)票的,我就想知道怎么做賬和報(bào)稅的

樸老師 解答

2021-11-25 09:23

在未開(kāi)票收入那欄申報(bào)

做賬和開(kāi)票的分錄一樣

小青 追問(wèn)

2021-11-25 11:06

就是做賬還是借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 袋銷(xiāo)項(xiàng) 報(bào)稅時(shí)候在未開(kāi)票那欄金額申報(bào)是嗎?老師

樸老師 解答

2021-11-25 11:12

同學(xué)你好
對(duì)的
沒(méi)開(kāi)發(fā)票的在這里申報(bào)

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你好!代收的貨款是需要?dú)w回的,所以記入其他應(yīng)付款科目,返回貨款時(shí) 借記其他應(yīng)付款即可。借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款
2017-11-24 18:45:37
不影響,跨月的話(huà),你就直接確認(rèn)為應(yīng)收賬款就可以了。對(duì)賬的話(huà),你就直接按照當(dāng)月的收入核對(duì)呀,沒(méi)有給錢(qián),就是應(yīng)收賬款,
2021-08-03 19:16:22
你好 正常按100萬(wàn)記應(yīng)收賬款 收不回來(lái)的計(jì)提 壞賬
2020-05-25 15:03:26
<br>發(fā)出了 
2019-09-23 12:48:30
產(chǎn)品總費(fèi)用是50000元,10月19號(hào)收到客戶(hù)2000元現(xiàn)金 10月30號(hào)收到客戶(hù)30000元現(xiàn)金 我應(yīng)該如何入賬?
2015-11-11 14:17:24
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