
老師關(guān)于出口退稅問(wèn)題想請(qǐng)教下假如當(dāng)月應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)20-進(jìn)項(xiàng)19=1本期免抵退稅額=離岸人民幣15.6*0.13=2.028那這個(gè)月我們需要怎么交增值稅 留底稅額是多少呢?
答: 是這樣,這個(gè)月由于沒(méi)有留抵稅額,直接就是應(yīng)納稅額是1元,因此本月需要交增值稅1元,留抵稅額是0
出口退稅中免抵稅額=免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額(期末留底稅額) 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)免抵稅額是不能退的能抵扣 對(duì)嗎 這個(gè)免抵稅額到底有什么作用呢 ? 老師
答: 不能抵扣的,這個(gè)免抵稅額主要平衡應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目借貸余額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅時(shí),當(dāng)期留底稅額小于當(dāng)期應(yīng)退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額為留抵稅額,兩者之差時(shí)當(dāng)期免抵稅額是嗎?這個(gè)當(dāng)期免抵稅額以后還會(huì)退款嗎?
答: 當(dāng)期免抵稅額不會(huì)退款,它是抵了內(nèi)銷產(chǎn)品的銷項(xiàng)


堅(jiān)強(qiáng)的鞋墊 追問(wèn)
2021-11-24 15:51
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2021-11-24 15:53
江老師 解答
2021-11-24 16:07
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2021-11-24 16:59
江老師 解答
2021-11-24 17:02