
老師,請問一下,我們給對方付款,對方用自己的另外一家公司給我們開的票,也退回不了,這個該怎么做賬???
答: 同學(xué)你好 需要有三方協(xié)議;
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想請問老師,我們公司之前付給另外一個公司的預(yù)付款,現(xiàn)在對方公司注銷了,款也沒有回給我們,也沒有開票給我們,這樣要怎么處理啊,還有對方公司說從另外一個公司讓我們付尾款然后開票給我們公司,這樣的情況,稅法上要怎么處理?
答: 那你要計入營業(yè)外支出了
我們給對方付款了,對方收到了,對方又把這個錢用她們的另外一個賬戶給我們打過來了(打錯了),要我們退回去,我們最好怎么操作才能給他退回去
請問我們公司員工社保因為是異地沒有辦法自己交,在外包給外包公司之前,由另一家公司代繳,每個月我們付款給對方,但是對方不能給我們開票,做賬要如何做?分錄怎么錄?
老師您好!我們給對方公司開了3個點的專票,他們回款的時候只回了不含稅金額,稅款沒給我們付,說是我們自己承擔(dān),這個該怎么做賬啊,票款和實際收入對不上了呢


四月 追問
2021-11-24 11:23
立紅老師 解答
2021-11-24 11:23