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送心意

安娜老師

職稱中級會計師

2021-11-24 10:32

你好,10月份你繳納增值稅和附加稅的時候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸:銀行存款
轉(zhuǎn)做進(jìn)項留抵后,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計抵減)
貸:其他收益

小丸紙 追問

2021-11-24 10:36

10月的計提不用改哈?

小丸紙 追問

2021-11-24 10:39

11月繳費(fèi)的時候做:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4485.05
應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅538.2
貸:銀行存款5023.25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計抵減)5023.25
貸:其他收益5023.25
這樣做?  1-10月加計抵減的累計額還剩56683.05不用做分錄哈?

安娜老師 解答

2021-11-24 13:42

加計抵減的只有在實際抵減的時候才需要賬務(wù)處理呢,如果你11月份沒有需要抵減的就不用處理

小丸紙 追問

2021-11-24 14:34

可不可以這樣:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅5023.25
貸:其他收益(加計抵減減免)5023.25

安娜老師 解答

2021-11-24 14:38

你好,這種也可以的。

小丸紙 追問

2021-11-24 14:52

那我上個月計提的附加稅不用改嗎?沒有影響嗎?

安娜老師 解答

2021-11-24 15:08

附加稅你原先計入了稅金及附加,現(xiàn)在沖回,完整的分錄,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5023.25
應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(借方紅字)538.2
貸:其他收益4485.05
借:稅金及附加(借方紅字)538.2
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(貸方紅字)538.2

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你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤, 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
?你好; 你怎么 不平衡了。? 你增值稅多少; 附加稅計提了多少繳納了多少; 是否計提和繳納有差異? ??
2022-04-15 14:03:07
同學(xué):您好。附加稅: 城建稅:根據(jù)注冊地不同,7%、5%、1% 教育費(fèi)附加:3% 地方教育費(fèi)附加:2%
2022-04-07 11:05:51
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,附加稅。
2022-03-22 17:10:37
也就是這一部分稅款不需要開到發(fā)票里面,借銀行存款貸營業(yè)外收入。
2022-03-08 19:57:02
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