
調(diào)增之前年度收入及所產(chǎn)生的增值稅附加稅分錄
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,增值稅附加稅額,小規(guī)模減免后,還需要繳納嗎?繳的話按票面金額填寫還是按稅額乘以3%來填寫
答: 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)這張表我就不需要填寫了對(duì)吧?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司的接的項(xiàng)目以前說的價(jià)格是不含稅的,現(xiàn)在都要開票,開票后對(duì)方把增值稅附加稅補(bǔ)我們,開票產(chǎn)生的稅費(fèi)補(bǔ)我們,會(huì)錄如何做
答: 你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里,按含稅金額開發(fā)票 附加稅對(duì)方給的記營業(yè)外收入?


沒有如果 追問
2022-01-11 19:39
沒有如果 追問
2022-01-11 19:39
辜老師 解答
2022-01-11 19:40