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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-08 11:13

分錄怎么做啊

王雁鳴老師 解答

2017-02-08 11:11

您好,只能按代收代付處理了。

王雁鳴老師 解答

2017-02-08 11:13

您好,收款時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,付款時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。

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您好,只能按代收代付處理了。
2017-02-08 11:11:25
你好,這個(gè)是辦理什么時(shí)填的表?
2019-10-15 16:11:04
您好,普通賬戶轉(zhuǎn)2萬股到融資戶,不做處理,買入股票時(shí),借;交易性金融資產(chǎn),貸:其他貨幣資金-融資融卷。
2018-10-05 15:01:37
你好,貸款一般會(huì)需要你們寫明理由比如是用于購(gòu)料去貸款,等貸款下來對(duì)方要求轉(zhuǎn)到客戶或者其他公司那里
2016-12-01 17:00:01
我公司7-9月分別向擔(dān)保公司支付擔(dān)保費(fèi)100000 60000 100000,當(dāng)時(shí)未收到發(fā)票;在支付時(shí) 借:待攤費(fèi)用貸:銀行存款,并已分月攤銷,11月發(fā)票到了,因當(dāng)初會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤未掛其他應(yīng)收款,現(xiàn)在收到發(fā)票應(yīng)如何處理,盡管開票日期與付款日期不一致,可以將發(fā)票直接附在前期的憑證中嗎?若不可以,那之前的賬務(wù)該如何調(diào)整,提前的攤銷該怎么辦?
2015-12-14 10:42:43
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