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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-11-23 20:05

借應付職工薪酬22304+8160 其他應收款(差額) 貸銀行存款29240+8160
借庫存商品62000 應交稅費9920 貸預付賬款 銀行存款

小云老師 解答

2021-11-23 20:06

上面的庫存商品換成原材料
借生產成本 貸原材料
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入60000 應交稅費9600 庫存現(xiàn)金120

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借應付職工薪酬22304+8160 其他應收款(差額) 貸銀行存款29240+8160 借庫存商品62000 應交稅費9920 貸預付賬款 銀行存款
2021-11-23 20:05:15
你好 借:應收賬款??3270? 貸:銀行存款? 3270?
2022-08-10 19:32:14
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 其他應付款
2015-12-12 13:23:16
借原材料200000%2B5000%2B1000=206000 應交稅費-應交增值稅(進)26000 貸應付賬款206000%2B26000=232000
2021-12-19 16:39:46
你好 借:原材料 101500 借:應交稅費——應增13135 貸:應付票據(jù) 114635 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-27 18:15:54
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