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夏暖冬寒
于2017-02-08 09:34 發(fā)布 ??840次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-02-08 09:36
這就是免稅
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發(fā)票開(kāi)的是0稅率,但又不屬于免稅,在報(bào)增值稅時(shí)在哪個(gè)表填寫,
答: 這就是免稅
企業(yè)銷售免稅產(chǎn)品開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,稅率怎樣填寫
答: 0稅率~~~~~~~~~
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師 我4月份開(kāi)了兩種稅率的發(fā)票 那么增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
答: 在更改之后的稅率里面填寫 稅額自己修改
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票(0稅率),在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候如何處理?免稅額怎樣填寫呢?銷售額怎樣填寫呢? eg:開(kāi)具發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1450000,其中稅率為0,銷售額是寫1450000/1.06還是1450000,免稅額是寫1450000/1.06*0.06還是0
討論
老師您好,我們醫(yī)院是小規(guī)模納稅人,醫(yī)院開(kāi)具發(fā)票稅率選的免稅,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅納稅申報(bào)表附列資料里按3%填寫的應(yīng)稅行為填增值稅減免申報(bào)表里在免稅項(xiàng)目里已填寫,那么增值稅納稅申報(bào)表主表怎么填寫
關(guān)于免稅項(xiàng)目,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,稅率那一欄“免稅”在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候免稅銷售額怎樣填寫呢?
老師,4月1日后開(kāi)具的增值普通發(fā)票的稅率欄次填寫3%稅率還是免稅呢
非盈利醫(yī)院,增值稅是免征的,在開(kāi)發(fā)票時(shí),稅率欄怎么填寫,金額欄又怎么填寫呢?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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