
公司在1月份繳納了辦公室電費100元,但是發(fā)票到2月份才出來,而且發(fā)票上面的金額是實際發(fā)生的,相當于繳納了100元,實際使用52元,賬戶上面還余留48元,會計分錄要怎么做?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 100 借;管理費用 貸;預付賬款 52
收到辦公室租金發(fā)票,會計分錄怎么做。詳細點
答: 學員你好,分錄如下 借:管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對于一次性繳納一年的辦公室租金如何做會計分錄?如何記賬?
答: 你好,借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用一租賃費,貸預付賬款


Anastasia 追問
2017-02-08 09:16
鄒老師 解答
2017-02-08 09:14
鄒老師 解答
2017-02-08 09:15