
你好,公司補(bǔ)3-8月增值稅及附加稅,銀行繳納,比如:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500, 應(yīng)交增值稅-城建200 貸:銀行存款700.補(bǔ)計(jì)提附加,借:稅金及附加200:貸: 應(yīng)交增值稅-城建200,應(yīng)交增值稅-未交增值稅500,借方怎么做,因?yàn)樗膊挥糜?jì)提,急?。。?/p>
答: 你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來(lái),計(jì)入收入了嗎?如果是的,就,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅
應(yīng)按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提附加而不是應(yīng)該繳納的增值稅計(jì)提附加,對(duì)吧
答: 您好!怎么說(shuō)呢,一般來(lái)講,你說(shuō)的這2個(gè)應(yīng)該是一致的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月報(bào)1月增值稅的時(shí)候多交了增值稅附加稅,1月計(jì)提增值稅附加稅,跟2月繳納增值稅附加稅分錄怎么寫
答: 你好,計(jì)提的時(shí)候按照增值稅計(jì)算的金額進(jìn)行計(jì)提,繳納的時(shí)候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無(wú)法補(bǔ)回就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出


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2021-11-23 15:53
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2021-11-23 15:54
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2021-11-24 07:49