單位收到的福利費(fèi)專票 不能抵扣 在系統(tǒng)上選擇不抵扣 那在申報(bào)增值稅系統(tǒng)的時(shí)候需要把這個(gè)填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額欄里嗎?還是直接只填認(rèn)證抵扣的
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于2021-11-23 14:26 發(fā)布 ??1505次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-11-23 14:29
在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)。
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您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

你好!如果是轉(zhuǎn)出,就做第二筆就可以了。
2019-07-05 11:13:40

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06
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