公司剛成立賬上都沒有錢,報(bào)銷的費(fèi)用都是老板直接付的錢,做賬直接做 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-老板 ,這樣可以嗎?原如憑證只有報(bào)銷的發(fā)票,需要向老板寫借條嗎?如果寫借條,是不是涉及到借款利息的問題?老板向公司拿錢備用,有些是要付貨款或者報(bào)銷的費(fèi)用的,有些沒用完的先在他那里放著,那做賬是 借 其他應(yīng)收款-老板 貸 銀行存款 ,還是借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款。這種情況需要老板打借條嗎,公司需要向老板收利息嗎?
菲童牛寶
于2017-02-07 16:52 發(fā)布 ??1709次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46

那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47

您好,不是計(jì)到其他應(yīng)收款的,可以參考整個(gè)過程例子
應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+個(gè)人社保=27000+1000+2000=30000
分錄:
借:成本費(fèi)用科目 30000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000
二、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保
借:成本費(fèi)用科目 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000
三、代扣個(gè)稅、社保費(fèi)用
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000
貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000
四、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000
貸:銀行存款 27000
五、代繳個(gè)稅、社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個(gè)人的與單位支付的一起交給社保局)
借:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000
貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17

你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19

你好,是不是之前已經(jīng)有借支款項(xiàng)
2018-01-25 09:49:06
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