
沒有發(fā)票先掛了應(yīng)付賬款的費用后面怎么去調(diào)整呢?可以后面用其他發(fā)票沖抵嗎?
答: 你好,可以
應(yīng)付賬款中付款多付,發(fā)票開不回來,需要調(diào)整要咋做
答: 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把費用發(fā)票做到應(yīng)付賬款上面了,怎么調(diào)整
答: 你好,把費用發(fā)票做到應(yīng)付賬款上面了,是費用款項已經(jīng)支付,但是錯誤的計入了應(yīng)付賬款貸方,是這個意思?
有一筆跨年度費用,分批支付,還未收到發(fā)票,一直掛的是預(yù)付賬款,年底結(jié)賬的時候需要進(jìn)行調(diào)整么,二十幾萬
2月做了一筆 借費用 貸應(yīng)付賬款A(yù),3月又做了一筆借預(yù)付A 貸銀行,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么調(diào)整呢 分錄怎么做?
老師,審計調(diào)整:其他應(yīng)付款--預(yù)提費用調(diào)整至應(yīng)付賬款,這個到底是調(diào)其他應(yīng)付款科目還是預(yù)提費用科目?
老師,請問年初錄期初數(shù)據(jù)的時候,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款錄到了應(yīng)付賬款-張三上面了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊


吳月柳 解答
2017-02-07 15:30
吳月柳 解答
2017-02-07 15:45