老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

2.(11分)甲公司是一家手表生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人, 本年7月甲公司銷售高檔手表2000只,每只價(jià)格1500元,另外包裝物價(jià)值1000元。以上價(jià)格均為不含增值稅的價(jià)格,高檔手表的消費(fèi)稅稅率為20%。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
答: 高檔手表每只1萬以上需要繳納消費(fèi)稅 可以設(shè)置在價(jià)格1萬以下,不繳納消費(fèi)稅 另包裝物和手表可以分別核算
甲鞭炮生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年5 月15日向乙公司銷售鞭炮一批,當(dāng)月貨物全部發(fā)出,應(yīng)收貨款合計(jì) 113 萬元(含增值直稅),雙方口頭約定:兩年后乙公司向甲鞭炮生產(chǎn)企業(yè)付款 113 萬元(含增值稅)。鞭煙包的消費(fèi)稅稅率為15%。假設(shè)只考慮增值稅和消費(fèi)稅。請對此業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
答: 1,正常情況,是在22年繳增值稅13,消費(fèi)稅100×5% 2,這里可以考慮,合同約定為分期收款, 比如第一年收10和增值稅13,第二年收90 這種情況,1年按10繳納稅 第二年按90繳納稅 可以達(dá)到遞延納稅的目的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲公司為一家手表生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年七月,甲公司銷售高檔手表10000只,每只價(jià)值20000元,另外包裝物價(jià)值1000元,以上價(jià)格均為不含稅的價(jià)格,高檔手表的消費(fèi)稅稅率為20%,請對上述企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃
答: 你好,高檔手表每只1萬以上需要繳納消費(fèi)稅 可以設(shè)置在價(jià)格1萬以下,不繳納消費(fèi)稅

