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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-18 17:13

你好!可以的分的沒有問題

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相關(guān)問題討論
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄是什么,要計(jì)提營業(yè)稅金及附加嗎
2018-09-30 14:45:06
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-05-21 15:37:42
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
你好 你預(yù)繳怎么做分錄的 。 是計(jì)入的未交增值稅還是預(yù)繳里面去的
2020-05-25 14:28:38
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2016-12-20 11:10:37
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