你好 老師 請問一下單位有應收賬款,應付賬款,其他應收款,其他應付款 。 如果往來單位有借款的情況 應付賬款可以遞減完 多借的計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細) 。 應收賬款還有的情況下借給往來單位,計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細)。 和公司沒有銷售業(yè)務的往來 為了方便體現(xiàn) 某人的往來 可以把其他應付款(貸方) 換成其他應收款(借方)嗎 這樣的話 需要應收賬款報告表,應付賬款報告表,其他應收款報告表 就行了嗎

‘’最初的……”
于2021-11-18 15:42 發(fā)布 ??1263次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-11-18 15:43
同學你好
對的
這樣就可以
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你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應收款
2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是這樣的 甲方銷售乙方產(chǎn)品 然后代墊付運費 先是收到了乙方的現(xiàn)金運費錢了 你就得掛 借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款 然后后面發(fā)貨的時候是要公司銀行存款支付給運輸公司的。 所以是借其他應付款 貸銀行存款 我把實操老師做的分錄 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好:
一般情況下不建議對沖,一個客商即有應收又有應付應分別核算的。
如果與對方協(xié)商可以對沖分錄為:
借:其他應付款-XXX
貸:其他應收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按這樣處理,借銀行存款,貸其他應付款--商戶保證金,
2019-10-27 12:08:21
其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。
其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2019-06-13 09:56:18
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‘’最初的……” 追問
2021-11-18 15:45
樸老師 解答
2021-11-18 15:53
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2021-11-18 15:59
樸老師 解答
2021-11-18 16:03