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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2021-11-18 15:09

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:
借:“應(yīng)交稅金-未交增值稅, 貸:”應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,
未交增值稅借方有余額表明有留抵稅額。

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-18 15:13

這還進(jìn)項稅嗎?

冰激凌瀚保德 追問

2021-11-18 15:13

就只是進(jìn)項稅,沒有銷項稅。

庾老師 解答

2021-11-18 15:15

我知道沒有銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的金額就是進(jìn)項稅額的金額

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一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-25 14:37:47
如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
確認(rèn)收入的時候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項稅 購買材料或者確認(rèn)費(fèi)用的時候,取得增值稅專用發(fā)票,借:原材料 或(XX費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-06-27 17:37:15
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,月末不需要作賬務(wù)處理
2020-02-26 08:50:06
增值稅在發(fā)生時確認(rèn)就可以 月底再進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-29 13:59:23
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