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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-05 21:56

那我一月份的管理費(fèi)用673866.9,財務(wù)費(fèi)用308怎么寫會計分錄?是不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行,不用再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配?

方老師 解答

2017-02-05 20:48

一般每月的收入,成本,費(fèi)用類科目月底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,本年利潤每年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配。

方老師 解答

2017-02-05 22:07

借本年利潤貸管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用,本年利潤一般年底結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
是的,你這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的
2019-01-04 10:31:19
一般每月的收入,成本,費(fèi)用類科目月底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,本年利潤每年底結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配。
2017-02-05 20:48:17
你費(fèi)用對應(yīng)的科目是?
2017-05-13 10:43:50
你好,未分配利潤,一般是從本年利潤中轉(zhuǎn)過來的,月末將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,再將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤。這個轉(zhuǎn),一般可以是一年末再轉(zhuǎn)的,學(xué)堂里未來讓大家熟悉這個結(jié)轉(zhuǎn),可能是每月轉(zhuǎn)的
2018-07-08 22:13:14
您好!不用。這個年底做
2017-05-05 14:54:28
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