
老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份銷售收入多申報了,而且稅也繳納了,我現(xiàn)在該怎么處理?稅咋處理,賬目咋處理?謝謝老師了
答: 你好,去修改去年的申報表,做分錄借以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)收帳款
0申報是怎么回事?只要有銷售收入就會參生稅是不,也就是不能0申報對嗎?那個季銷銷額還過9萬的不用納稅針對的是什么?
答: 你好,就是收入填寫0 是的 是針對增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
房地產(chǎn)銷售,收到房款,未開票,但已按銷售收入申報,如何做賬?
答: 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅






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