老師,我在3月份時(shí)收到筆2020年度個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付金額是256.87.當(dāng)時(shí)不清楚這筆費(fèi)用來源。當(dāng)營業(yè)外收入處理了,咨詢稅局的工作人員說可以在電子稅局更正申報(bào),但是我還 是不懂如何修正啊更怕更正后還是錯(cuò)了,所以想問一下如何更正 我公司是一般納稅人。稅收是6%的 3月收入銷售額1,395,342.65 銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額 83,720.56 當(dāng)月沒有抵扣稅,那我現(xiàn)在2020年度個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi)退付金額是256.87. 那我更正報(bào)表,就是1,395,342.65 +249.39 現(xiàn)在申報(bào)1395592.04 銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額 83,720.56 +7.48 現(xiàn)在申報(bào) 83728.04

莎莎吾見了
于2021-11-17 15:00 發(fā)布 ??723次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-11-17 15:21
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照正確的分錄來做
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你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營業(yè)外收入,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則其他收益。
2023-07-14 15:38:20
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照正確的分錄來做
2021-11-17 15:21:10
您公司收到的個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)是公司留存還是發(fā)放給個(gè)人呢?
2018-07-30 09:36:39
你好!這個(gè)計(jì)入其他收益。
2020-05-06 12:58:45
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 是其他業(yè)務(wù)收入,一般納稅人6%
2020-04-30 09:34:54
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