
老師好,采購(gòu)一批材料不含稅的,供方無(wú)法開出發(fā)票,但貨款走了公賬付款。前同事分錄做了(借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 ) 請(qǐng)問(wèn)下該如何處理?
答: 你好,這個(gè)不能轉(zhuǎn)為材料款,只能放在往來(lái)科目,看下次還開票不。
預(yù)付賬款8000 借:預(yù)付賬款8000 貸:銀行存款 老師預(yù)付賬款是資產(chǎn)類,是預(yù)付賬款增加,銀行存款也增加。借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款,這個(gè)分錄為什么不對(duì)?錯(cuò)在哪里?
答: 您好,預(yù)付一般是提前支付,用采購(gòu)商品或服務(wù)沖預(yù)付
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到多支付的預(yù)付賬款,分錄是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 還是 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款?
答: 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款


珍 追問(wèn)
2021-11-17 13:59
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2021-11-17 14:00
小鎖老師 解答
2021-11-17 14:01
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2021-11-17 14:28